🛠️ Qms監査Expert
医療機器の品質マネジメントシステムに関するISO 13485内部監査の専門知識を提供し、監査計画から是正処置の検証までを支援するSkill。
📜 元の英語説明(参考)
ISO 13485 internal audit expertise for medical device QMS. Covers audit planning, execution, nonconformity classification, and CAPA verification. Use for internal audit planning, audit execution, finding classification, external audit preparation, or audit program management.
🇯🇵 日本人クリエイター向け解説
医療機器の品質マネジメントシステムに関するISO 13485内部監査の専門知識を提供し、監査計画から是正処置の検証までを支援するSkill。
※ jpskill.com 編集部が日本のビジネス現場向けに補足した解説です。Skill本体の挙動とは独立した参考情報です。
下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o qms-audit-expert.zip https://jpskill.com/download/5279.zip && unzip -o qms-audit-expert.zip && rm qms-audit-expert.zip
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/5279.zip -OutFile "$d\qms-audit-expert.zip"; Expand-Archive "$d\qms-audit-expert.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\qms-audit-expert.zip"
完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。
💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
- 1. 下の青いボタンを押して
qms-audit-expert.zipをダウンロード - 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 →
qms-audit-expertフォルダができる - 3. そのフォルダを
C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または~/.claude/skills/(Mac)へ移動 - 4. Claude Code を再起動
⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。
🎯 このSkillでできること
下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。
📦 インストール方法 (3ステップ)
- 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
- 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
- 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの
.claude/skills/に置く- · macOS / Linux:
~/.claude/skills/ - · Windows:
%USERPROFILE%\.claude\skills\
- · macOS / Linux:
Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。
詳しい使い方ガイドを見る →- 最終更新
- 2026-05-17
- 取得日時
- 2026-05-18
- 同梱ファイル
- 4
💬 こう話しかけるだけ — サンプルプロンプト
- › Qms Audit Expert を使って、最小構成のサンプルコードを示して
- › Qms Audit Expert の主な使い方と注意点を教えて
- › Qms Audit Expert を既存プロジェクトに組み込む方法を教えて
これをClaude Code に貼るだけで、このSkillが自動発動します。
📖 Skill本文(日本語訳)
※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。
[Skill 名] qms-audit-expert
QMS監査エキスパート
医療機器品質マネジメントシステムのためのISO 13485内部監査手法です。
目次
監査計画ワークフロー
リスクベースの内部監査プログラムを計画します。
- 監査が必要なすべてのQMSプロセスをリストアップします。
- 各プロセスにリスクレベルを割り当てます(高/中/低)。
- 過去の監査結果と傾向をレビューします。
- リスクレベルによって監査頻度を決定します。
- 資格のある監査員を割り当てます(独立性を確認します)。
- 年間監査スケジュールを作成します。
- プロセスオーナーにスケジュールを伝達します。
- 検証: すべてのISO 13485条項がサイクル内でカバーされていることを確認します。
リスクベースの監査頻度
| リスクレベル | 頻度 | 基準 |
|---|---|---|
| 高 | 四半期ごと | 設計管理、CAPA、製造バリデーション |
| 中 | 半年ごと | 購買、教育訓練、文書管理 |
| 低 | 年1回 | インフラ、マネジメントレビュー(安定している場合) |
条項ごとの監査範囲
| 条項 | プロセス | 重点分野 |
|---|---|---|
| 4.2 | 文書管理 | 文書承認、配布、廃止文書管理 |
| 5.6 | マネジメントレビュー | インプットの完了、決定の文書化、アクションの追跡 |
| 6.2 | 教育訓練 | 能力の定義、記録の完了、有効性の検証 |
| 7.3 | 設計管理 | インプット、レビュー、V&V、移管、変更 |
| 7.4 | 購買 | 供給者評価、受入検査 |
| 7.5 | 製造 | 作業指示書、プロセスバリデーション、DHR |
| 7.6 | 校正 | 機器リスト、校正状況、許容範囲外 |
| 8.2.2 | 内部監査 | スケジュール遵守、監査員の独立性 |
| 8.3 | 不適合製品 | 識別、分離、処置 |
| 8.5 | CAPA | 真の原因、実施、有効性 |
監査員の独立性
割り当て前に監査員の独立性を確認します。
- [ ] 監査員が監査対象領域の責任者ではないこと
- [ ] 被監査者との直接的な報告関係がないこと
- [ ] 監査対象の最近の活動に関与していないこと
- [ ] 監査範囲に対する資格が文書化されていること
監査実施
体系的な内部監査を実施します。
- 監査計画(範囲、基準、スケジュール)を作成します。
- 監査前に該当する文書をレビューします。
- 被監査者と開始会議を実施します。
- 証拠(記録、インタビュー、観察)を収集します。
- 所見を分類します(重大/軽微/観察事項)。
- 予備的な所見を提示する終了会議を実施します。
- 5営業日以内に監査報告書を作成します。
- 検証: すべての範囲項目がカバーされ、所見が証拠によって裏付けられていることを確認します。
証拠収集
| 方法 | 用途 | 文書化 |
|---|---|---|
| 文書レビュー | 手順書、記録 | 文書番号、版、日付 |
| インタビュー | プロセス理解 | インタビュー対象者名、役割、要約 |
| 観察 | 実際の実施状況 | 何を、どこで、いつ観察したか |
| 記録追跡 | プロセスフロー | 記録ID、日付、関連性 |
条項ごとの監査質問
文書管理 (4.2):
- 文書マスターリストを見せてください。
- 廃止文書はどのように管理していますか?
- 文書変更承認の証拠を見せてください。
設計管理 (7.3):
- [製品名]の設計履歴ファイルを見せてください。
- 設計レビューには誰が参加しますか?
- 設計インプットからアウトプットへのトレーサビリティを見せてください。
CAPA (8.5):
- 未完了項目を含むCAPAログを見せてください。
- 真の原因はどのように特定しますか?
- 有効性検証記録を見せてください。
完全な質問セットについては、references/iso13485-audit-guide.mdを参照してください。
所見の文書化
各所見を以下のように文書化します。
Requirement: [特定のISO 13485条項または手順]
Evidence: [観察、レビュー、または聞き取った内容]
Gap: [証拠が要求事項を満たしていない点]
例:
Requirement: ISO 13485:2016 7.6項は、指定された間隔での校正を要求しています。
Evidence: pHメーター (EQ-042) の校正記録は、
最終校正が2024年1月15日であることを示しています。校正間隔は
12ヶ月です。本日は2025年3月20日です。
Gap: 機器の校正が2ヶ月遅れており、
校正プログラムの実施にギャップがあることを示しています。
不適合管理
監査所見を分類し、管理します。
- 分類基準に対して所見を評価します。
- 重大度を割り当てます(重大/軽微/観察事項)。
- 客観的な証拠とともに所見を文書化します。
- プロセスオーナーに伝達します。
- 重大/軽微な所見に対してCAPAを開始します。
- 完了まで追跡します。
- フォローアップで有効性を検証します。
- 検証: 効果的なCAPAの後でのみ所見がクローズされることを確認します。
分類基準
| カテゴリ | 定義 | CAPA要否 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 重大 | 体系的な不備または要素の欠如 | 要 | 30日 |
| 軽微 | 孤立した不備または部分的な実施 | 推奨 | 60日 |
| 観察事項 | 改善の機会 | 任意 | 適宜 |
分類決定
要求される要素が欠如しているか、機能していないか?
├── はい → 体系的(複数の事例)か? → 重大
│ └── いいえ → 製品の安全性に影響を与える可能性があるか? → 重大
│ └── いいえ → 軽微
└── いいえ → 手順からの逸脱か?
├── はい → 繰り返し発生しているか? → 重大
│ └── いいえ → 軽微
└── いいえ → 改善の機会か? → 観察事項
CAPAとの統合
| 所見の重大度 | CAPAの深さ | 検証 |
|---|---|---|
| 重大 | 完全な真の原因分析(5-Why、特性要因図) | 次回監査時または6ヶ月以内 |
| 軽微 | 直接原因の特定 | 次回定期監査時 |
| 観察事項 | 不要 | 次回監査時に留意 |
詳細なガイダンスについては、references/nonconformity-classification.mdを参照してください。
外部監査準備
認証機関または規制当局の監査に備えます。
- 予定されているすべての内部監査を完了します。
- すべての所見が効果的なCAPAによってクローズされていることを確認します。
- 文書が最新かつ正確であることをレビューします。
- 監査をインプットとしてマネジメントレビューを実施します。
- (原文がここで切り詰められています)
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開
QMS Audit Expert
ISO 13485 internal audit methodology for medical device quality management systems.
Table of Contents
- Audit Planning Workflow
- Audit Execution
- Nonconformity Management
- External Audit Preparation
- Reference Documentation
- Tools
Audit Planning Workflow
Plan risk-based internal audit program:
- List all QMS processes requiring audit
- Assign risk level to each process (High/Medium/Low)
- Review previous audit findings and trends
- Determine audit frequency by risk level
- Assign qualified auditors (verify independence)
- Create annual audit schedule
- Communicate schedule to process owners
- Validation: All ISO 13485 clauses covered within cycle
Risk-Based Audit Frequency
| Risk Level | Frequency | Criteria |
|---|---|---|
| High | Quarterly | Design control, CAPA, production validation |
| Medium | Semi-annual | Purchasing, training, document control |
| Low | Annual | Infrastructure, management review (if stable) |
Audit Scope by Clause
| Clause | Process | Focus Areas |
|---|---|---|
| 4.2 | Document Control | Document approval, distribution, obsolete control |
| 5.6 | Management Review | Inputs complete, decisions documented, actions tracked |
| 6.2 | Training | Competency defined, records complete, effectiveness verified |
| 7.3 | Design Control | Inputs, reviews, V&V, transfer, changes |
| 7.4 | Purchasing | Supplier evaluation, incoming inspection |
| 7.5 | Production | Work instructions, process validation, DHR |
| 7.6 | Calibration | Equipment list, calibration status, out-of-tolerance |
| 8.2.2 | Internal Audit | Schedule compliance, auditor independence |
| 8.3 | NC Product | Identification, segregation, disposition |
| 8.5 | CAPA | Root cause, implementation, effectiveness |
Auditor Independence
Verify auditor independence before assignment:
- [ ] Auditor not responsible for area being audited
- [ ] No direct reporting relationship to auditee
- [ ] Not involved in recent activities under audit
- [ ] Documented qualification for audit scope
Audit Execution
Conduct systematic internal audit:
- Prepare audit plan (scope, criteria, schedule)
- Review relevant documentation before audit
- Conduct opening meeting with auditee
- Collect evidence (records, interviews, observation)
- Classify findings (Major/Minor/Observation)
- Conduct closing meeting with preliminary findings
- Prepare audit report within 5 business days
- Validation: All scope items covered, findings supported by evidence
Evidence Collection
| Method | Use For | Documentation |
|---|---|---|
| Document review | Procedures, records | Document number, version, date |
| Interview | Process understanding | Interviewee name, role, summary |
| Observation | Actual practice | What, where, when observed |
| Record trace | Process flow | Record IDs, dates, linkage |
Audit Questions by Clause
Document Control (4.2):
- Show me the document master list
- How do you control obsolete documents?
- Show me evidence of document change approval
Design Control (7.3):
- Show me the Design History File for [product]
- Who participates in design reviews?
- Show me design input to output traceability
CAPA (8.5):
- Show me the CAPA log with open items
- How do you determine root cause?
- Show me effectiveness verification records
See references/iso13485-audit-guide.md for complete question sets.
Finding Documentation
Document each finding with:
Requirement: [Specific ISO 13485 clause or procedure]
Evidence: [What was observed, reviewed, or heard]
Gap: [How evidence fails to meet requirement]
Example:
Requirement: ISO 13485:2016 Clause 7.6 requires calibration
at specified intervals.
Evidence: Calibration records for pH meter (EQ-042) show
last calibration 2024-01-15. Calibration interval is
12 months. Today is 2025-03-20.
Gap: Equipment is 2 months overdue for calibration,
representing a gap in calibration program execution.
Nonconformity Management
Classify and manage audit findings:
- Evaluate finding against classification criteria
- Assign severity (Major/Minor/Observation)
- Document finding with objective evidence
- Communicate to process owner
- Initiate CAPA for Major/Minor findings
- Track to closure
- Verify effectiveness at follow-up
- Validation: Finding closed only after effective CAPA
Classification Criteria
| Category | Definition | CAPA Required | Timeline |
|---|---|---|---|
| Major | Systematic failure or absence of element | Yes | 30 days |
| Minor | Isolated lapse or partial implementation | Recommended | 60 days |
| Observation | Improvement opportunity | Optional | As appropriate |
Classification Decision
Is required element absent or failed?
├── Yes → Systematic (multiple instances)? → MAJOR
│ └── No → Could affect product safety? → MAJOR
│ └── No → MINOR
└── No → Deviation from procedure?
├── Yes → Recurring? → MAJOR
│ └── No → MINOR
└── No → Improvement opportunity? → OBSERVATION
CAPA Integration
| Finding Severity | CAPA Depth | Verification |
|---|---|---|
| Major | Full root cause analysis (5-Why, Fishbone) | Next audit or within 6 months |
| Minor | Immediate cause identification | Next scheduled audit |
| Observation | Not required | Noted at next audit |
See references/nonconformity-classification.md for detailed guidance.
External Audit Preparation
Prepare for certification body or regulatory audit:
- Complete all scheduled internal audits
- Verify all findings closed with effective CAPA
- Review documentation for currency and accuracy
- Conduct management review with audit as input
- Prepare facility and personnel
- Conduct mock audit (full scope)
- Brief personnel on audit protocol
- Validation: Mock audit findings addressed before external audit
Pre-Audit Readiness Checklist
Documentation:
- [ ] Quality Manual current
- [ ] Procedures reflect actual practice
- [ ] Records complete and retrievable
- [ ] Previous audit findings closed
Personnel:
- [ ] Key personnel available during audit
- [ ] Subject matter experts identified
- [ ] Personnel briefed on audit protocol
- [ ] Escorts assigned
Facility:
- [ ] Work areas organized
- [ ] Documents at point of use current
- [ ] Equipment calibration status visible
- [ ] Nonconforming product segregated
Mock Audit Protocol
- Use external auditor or qualified internal auditor
- Cover full scope of upcoming external audit
- Simulate actual audit conditions (timing, formality)
- Document findings as for real audit
- Address all Major and Minor findings before external audit
- Brief management on readiness status
Reference Documentation
ISO 13485 Audit Guide
references/iso13485-audit-guide.md contains:
- Clause-by-clause audit methodology
- Sample audit questions for each clause
- Evidence collection requirements
- Common nonconformities by clause
- Finding severity classification
Nonconformity Classification
references/nonconformity-classification.md contains:
- Severity classification criteria and decision tree
- Impact vs. occurrence matrix
- CAPA integration requirements
- Finding documentation templates
- Closure requirements by severity
Tools
Audit Schedule Optimizer
# Generate optimized audit schedule
python scripts/audit_schedule_optimizer.py --processes processes.json
# Interactive mode
python scripts/audit_schedule_optimizer.py --interactive
# JSON output for integration
python scripts/audit_schedule_optimizer.py --processes processes.json --output json
Generates risk-based audit schedule considering:
- Process risk level
- Previous findings
- Days since last audit
- Criticality scores
Output includes:
- Prioritized audit schedule
- Quarterly distribution
- Overdue audit alerts
- Resource recommendations
Sample Process Input
{
"processes": [
{
"name": "Design Control",
"iso_clause": "7.3",
"risk_level": "HIGH",
"last_audit_date": "2024-06-15",
"previous_findings": 2
},
{
"name": "Document Control",
"iso_clause": "4.2",
"risk_level": "MEDIUM",
"last_audit_date": "2024-09-01",
"previous_findings": 0
}
]
}
Audit Program Metrics
Track audit program effectiveness:
| Metric | Target | Measurement |
|---|---|---|
| Schedule compliance | >90% | Audits completed on time |
| Finding closure rate | >95% | Findings closed by due date |
| Repeat findings | <10% | Same finding in consecutive audits |
| CAPA effectiveness | >90% | Verified effective at follow-up |
| Auditor utilization | 4 days/month | Audit days per qualified auditor |
同梱ファイル
※ ZIPに含まれるファイル一覧。`SKILL.md` 本体に加え、参考資料・サンプル・スクリプトが入っている場合があります。
- 📄 SKILL.md (9,687 bytes)
- 📎 references/iso13485-audit-guide.md (10,936 bytes)
- 📎 references/nonconformity-classification.md (6,894 bytes)
- 📎 scripts/audit_schedule_optimizer.py (13,719 bytes)